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審計監督? 防微杜漸丨集團公司赴深圳分公司開展審計監督工作
發布時間:2024-9-12瀏覽次數:109
為充分發揮內部審計職能,規范公司財務管理行為,全面掌握子公司內控管理情況,近日,集團總會計師陳炳祥帶隊,赴深圳分公司開展年度審計監督工作,全面審查深圳分公司權責分配是否合理、決策審批程序執行是否嚴謹、內控制度關鍵環節是否清晰、人員管理與績效考核機制是否健全、資金和資產管理是否規范等事項。
反饋會上,審計組從分公司執行集團公司制度的履行情況、執行效果,事項決策程序的完整性、合規性,賬務處理的規范性與真實性等多方面檢查結果進行了交流反饋。
集團公司副總經理、深圳分公司經理孫昊林對集團公司審計組來深圳分公司開展檢查年度審計監督表示感謝,對審計組反饋的問題及短板,將高度重視,從嚴抓好整改落實,舉一反三,努力提升整改成效,著力構建審計長效機制,充分運用審計成果,推動深圳分公司高質量發展。
深圳分公司副經理李軍、李兆良、許軒及全體財務人員參加了反饋會。